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香港彩票开奖直播2019年预算
发布日期:2019-03-08 15:20信息来源: 香港彩票开奖直播 浏览次数: 字号:[ ]

 

香港彩票开奖直播

2019年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省信访工作法规、政策,拟订信访工作的规范性文件并组织实施。

2、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、来电,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,总结推广信访工作的经验,提出改进工作、完善政策和解决问题的建议。

3、承办上级党委、人大、政府、政协等领导机关和上级信访部门以及市委、市政府领导交办、转办的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;负责我市群众赴京去省信访事项和异常、突发信访事件的协调处理。调查处理信访老户问题和重要信访案件。

5、检查、指导、协调各市(区)和市级机关各部门(单位)的信访工作;对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员,依法向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

6、负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考;对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的建议。

7、指导全市信访工作队伍建设,组织信访干部的培训。

8、负责信访工作的宣传和信息发布;为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询,做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作。

9、配合公安、武警、安全部门处理以群众集体上访为由而进行的游行、集会、请愿活动。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、人教处、接访应急处、办信网络处、督查指导处、法制处、重大信访办、接访中心。本部门无下属单位 

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:香港彩票开奖直播部门本级

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年主要任务是紧紧围绕“两下降、三提升、四个不发生”的省政府信访局工作目标:两下降,即越级进京上访量下降、到北京非接待场所有关人员下降;三提升,即初信初访办理质效提升、信访积案化解质效提升、信访工作标准化建设质效提升;四个不发生,即确保不发生大规模进京集访事件、不发生有重大社会影响的省内集访事件、不发生因信访矛盾引发的有重大影响的个人极端事件、不发生因信访部门执法执纪不严或履职不当引发的重大网络舆情事件。

    2019年信访工作要积极应对社会主要矛盾的新变化,坚决做到“两个维护”,强化“四个意识”,做到“四个自信”,弘扬全市新时代“第一帆”精神,更加重视队伍素质提升、更加重视畅通群众诉求、更加重视围绕中心服务大局、更加重视积案攻坚、更加重视信访工作智能化信息化、更加重视开拓创新、更加重视考评激励导向。强力推动各项信访工作标准化、规范化建设,坚持信访法治化这一改革方向,运用法治思维和法治方式全面加强信访工作法治化建设,促进信访工作转型升级,进一步强化红线意识,树立底线思维,密切关注“七大领域”风险,牢牢把握社会信访稳定工作的主动权,让人民群众满意,让党委政府放心,确保信访工作始终走在全省前列。为我市全力打造高质量发展中部支点城市,提供和谐稳定的社会环境,为全省信访工作添砖加瓦,贡献力量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01表

收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金 额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金 额

项目名称

金 额

一、财政拨款

1245.09

一、一般公共服务支出

1014.39

一、基本支出

719.04

1. 一般公共预算

1245.09

二、公共安全支出

二、项目支出

526.05

2. 政府性基金预算

三、教育支出

二、财政专户管理资金

四、科学技术支出

三、其他资金

五、文化旅游体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

86.1

七、卫生健康支出

八、节能环保支出

九、城乡社区支出

十、农林水支出

十一、交通运输支出

十二、资源勘探信息等支出

十三、商业服务业等支出

十四、金融支出

十五、自然资源海洋气象等支出

十六、住房保障支出

144.60

十七、粮油物资储备支出

十八、灾害防治及应急管理支出

十九、其他支出

收入合计

1245.09 

支出合计

1245.09

02表

收入预算总表

单位:万元

项目名称

金  额

收入合计

1245.09

一般公共预算资金

小  计

1245.09

公共财政拨款(补助)资金

1245.09

专项收入

政府性基金

小  计

财政专户管理资金

小  计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小  计

事业收入

上级补助收入

附属单位缴款收入

其他收入

 

 

03表

支出预算总表

单位:万元

合  计

基本支出

项目支出

1245.09

719.04

526.05

 

 

04表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收  入

支  出

项目名称

金 额

支出用途

项目名称

金 额

一、一般公共预算

1245.09

一、基本支出

719.04

二、政府性基金预算

二、项目支出

526.05

收入合计

1245.09

支出合计

1245.09

05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

1245.09

201

一般公共服务支出

1014.39

20103

  政府办公厅(室)及相关机构服务

1014.39

2010301

    行政运行

554.87

2010308

信访事务

426.05

2010350

事业运行

33.47

208

社会保障和就业支出

86.1

20805

  行政事业单位离退休

86.1

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

支出

61.5

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.6

221

住房保障支出

144.60

22102

住房改革支出

144.60

2210201

住房公积金

61.36

2210202

提租补贴

66.22

2210203

购房补贴

17.02

 

 

 

06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

金  额

合          计

719.04

301

工资福利支出

636.96

30101

基本工资

116.44

30102

津贴补贴

226.29

30103

奖金

62.81

30106

伙食补助费

5.28

30107

绩效工资

33.47

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.5

30109

职业年金缴费

24.6

30110

职工基本医疗保险缴费

41.51

30112

其他社会保障缴费

3.7

30113

住房公积金

61.36

30199

其他工资福利支出

60

302

商品和服务支出

74.91

30201

办公费

4.64

30205

水费

0.58

30206

电费

4.35

30207

邮电费

4.35

30211

差旅费

6.09

30213

维修(护)费

3.48

30215

会议费

4.06

30216

培训费

6.15

30217

公务接待费

0.83

30218

专用材料费

1.45

30228

工会经费

6.15

30229

福利费

0.14

30231

公务用车运行维护费

5.6

30239

其他交通费用

20.54

30299

其他商品和服务支出

6.5

303

对个人和家庭的补助

7.17

30301

离休费

0

30302

退休费

7.05

30309

奖励金

0.12

07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

1245.09

201

一般公共服务支出

1014.39

20103

  政府办公厅(室)及相关机构服务

1014.39

2010301

    行政运行

554.87

2010308

信访事务

426.05

2010350

事业运行

33.47

208

社会保障和就业支出

86.1

20805

  行政事业单位离退休

86.1

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

支出

61.5

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.6

221

住房保障支出

144.60

22102

住房改革支出

144.60

2210201

住房公积金

61.36

2210202

提租补贴

66.22

2210203

购房补贴

17.02

 

 

08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

金  额

合          计

719.04

301

工资福利支出

636.96

30101

基本工资

116.44

30102

津贴补贴

226.29

30103

奖金

62.81

30106

伙食补助费

5.28

30107

绩效工资

33.47

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.5

30109

职业年金缴费

24.6

30110

职工基本医疗保险缴费

41.51

30112

其他社会保障缴费

3.7

30113

住房公积金

61.36

30199

其他工资福利支出

60

302

商品和服务支出

74.91

30201

办公费

4.64

30205

水费

0.58

30206

电费

4.35

30207

邮电费

4.35

30211

差旅费

6.09

30213

维修(护)费

3.48

30215

会议费

4.06

30216

培训费

6.15

30217

公务接待费

0.83

30218

专用材料费

1.45

30228

工会经费

6.15

30229

福利费

0.14

30231

公务用车运行维护费

5.6

30239

其他交通费用

20.54

30299

其他商品和服务支出

6.5

303

对个人和家庭的补助

7.17

30301

离休费

0

30302

退休费

7.05

30309

奖励金

0.12

09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境费)

公务用车购置及运行维护费

公务      接待费

小计

购置费

运行    维护费

25.33

5.6

5.6

19.73

5.74

6.15

10表

政府性基金支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

 

本单位2018年无政府性基金预算

 

 

 

11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

金  额

合          计

74.91

302

商品和服务支出

74.91

30201

办公费

4.64

30205

水费

0.58

30206

电费

4.35

30207

邮电费

4.35

30211

差旅费

6.09

30213

维修(护)费

3.48

30215

会议费

4.06

30216

培训费

6.15

30217

公务接待费

0.83

30218

专用材料费

1.45

30228

工会经费

6.15

30229

福利费

0.14

30231

公务用车运行维护费

5.6

30239

其他交通费用

20.54

30299

其他商品和服务支出

6.5

 

12表

政府采购支出预算表

单位:万元

采购品目                       大类

预算单位名称

部门专项名称

采购物品                  名称

金额

合  计

一、货物A

二、工程B

三、服务C

本单位2019年未安排政府采购预算。

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

香港彩票开奖直播2019年度收入、支出预算总计各1245.09万元,与上年相比,收、支预算总计各增加133.38万元,增长12%。主要原因是新办公楼运行费用增加。其中:

(一)收入预算总计1245.09万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计1245.09万元。

(1)一般公共预算收入预算1245.09万元,与上年相比增加133.38万元,增长12%。主要原因是新办公楼运行费用增加。

(二)支出预算总计1245.09万元。包括:

1. 按功能科目分类:

(1)一般公共服务(类)支出1014.39万元,主要用于人员支出,机构运转和开展工作而发生的支出,与上年相比增加6.34万元,增长0.63%。主要原因是新办公楼运行费用增加。

(2)社会保障和就业支出86.1万元,主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比为净增加86.1万元,主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后,原分散于各支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费,统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

(3)住房保障支出144.6万元,主要用于机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出,与上年相比增加40.94万元,增长39.5%,主要原因是标准提高,缴费基数增长。

2. 按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为719.04万元,与上年相比减少16.93万元,下降2.3%。主要原因是人员退休,在职人员定额生成的运行费用减少。

(2)项目支出预算数为526.05万元,与上年相比增加150.31万元,增长40%。主要原因是新办公楼运行费用增加。

二、收入预算情况说明

香港彩票开奖直播本年收入预算合计1245.09万元,其中

1. 一般公共预算收入1245.09万元,占100%;

2. 政府性基金预算收入0万元,占0%;

3. 财政专户管理资金0万元,占0%;

4. 其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

香港彩票开奖直播本年支出预算合计1245.09万元,其中:

1. 基本支出719.04万元,占57.8%;

2. 项目支出526.05万元,占42.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

香港彩票开奖直播2019年度收入、支出预算总计各1245.09万元,与上年相比,收、支预算总计各增加133.38万元,增长12%。主要原因是新办公楼运行费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

香港彩票开奖直播2019年度收入、支出预算总计各1245.09万元,与上年相比,收、支预算总计各增加133.38万元,增长12%。主要原因是新办公楼运行费用增加。其中:

(一)一般公共服务

1. 政府办公厅(室)及机关机构事务(款)行政运行(项)支出554.87万元,与上年相比减少48.65万元,下降8.1%。主要原因是人员退休,在职人员定额生成的运行费用减少。

2. 政府办公厅(室)及机关机构事务(款)信访事务(项)支出426.05万元,与上年相比增加68.27万元,增长19.2%,主要原因是新办公楼运行费用增加。

3.政府办公厅(室)及机关机构事务(款)事业运行(项)支出33.47万元,与上年相比增加4.68万元,增长16.3%,主要原因是新办公楼运行费用增加。

(二)社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)61.5万元,与上年相比为净增加。主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后,原分散于各支出科目下的养老保险缴费,统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.6万元,与上年相比为净增加。主要原因是2018年之前职业年金实行记账管理,未列部门预算;从2019年起,职业年金缴费列入部门预算。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出61.36万元,与上年相比减少0.29万元,下降0.05%,主要原因是人员退休,在职人员定额生成的费用减少。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出66.22万元,与上年相比增加31.92万元,增长93.1%,主要原因是提租补贴标准提高。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出17.02万元,与上年相比增加9.31万元,增长120.8%,主要原因是补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

香港彩票开奖直播2019年度财政拨款基本支出预算719.04万元,其中:

(一)人员经费644.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费74.91万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

香港彩票开奖直播2019年度收入、支出预算总计各1245.09万元,与上年相比,收、支预算总计各增加133.38万元,增长12%。主要原因是新办公楼运行费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(一)人员经费644.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费74.91万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)香港彩票开奖直播2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5.6万元,占“三公”经费的22.1%;公务接待费支出19.73万元,占“三公”经费的77.9%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出5.6万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出5.6万元,与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出19.73万元,比上年预算减少8.16万元,主要原因我局严格执行中央“八项规定”,落实市委市政府“勤俭节约,过紧日子”的相关要求,压缩接待规模,降低接待标准。

(二)香港彩票开奖直播2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.74万元,比上年预算减少0.86万元,主要原因我局严格压缩会议次数及规模。

(三)香港彩票开奖直播2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.15万元,比上年预算减少1.12万元,主要原因我局严格压控制培训人数及规模。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2019年无政府性基金支出预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

香港彩票开奖直播2019年度一般公共预算机关运行经费预算支出74.91万元,与上年相比减少1.1万元,下降1.4%。主要原因是人员退休,在职人员定额生成的运行费用减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2019年未安排政府采购预算。

十三、其他重要事项说明

一)预算绩效目标设置情况说明

香港彩票开奖直播2019年度共有3个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计205.05万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

本单位2019年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费指各部门的日常公用经费,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

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